审计署20日发布了11户国有企业2012年度财务收支审计结果公告,审计资产量占企业资产总额的50%以上。公告显示,问题主要集中在有的企业执行国家产业结构调整政策不到位;有的企业部分投资项目存在论证不充分、程序不合规的问题;有的企业财务管理不够规范;有的企业内部管理存在薄弱环节,违法违规问题仍然存在。
截至5月31日,相关企业制定完善规章制度1194项,对190名相关责任人进行了严肃处理,其中相当于厅局级的企业管理干部32人。同时,按照审计要求,企业已补缴各项税款1.78亿元,挽回和避免损失32.96亿元。对提出的62项审计建议,企业均已采纳。下一步,审计署将对企业整改情况进行检查,并将检查结果向社会公告。